中共阜阳市委组织部2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 中共阜阳市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共阜阳市委组织部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共阜阳市委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共阜阳市委组织部2018年度部门决算情况
第一部分 中共阜阳市委组织部概况
一、部门职责
1.研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织和社团中介组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究、提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2.负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责县(市、区)及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4.研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策和制度。
5.负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。
6.主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、规划;组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织部门负责人的培训。
7.研究和制定全市人才工作的政策、规划,对全市人才工作进行宏观指导组织协调;调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部分共同开展知识分子工作。
8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立大中国有企业经营管理者人才市场,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。
9.负责全市党的机关、人大、政协、人民团体、法院、检察院和民主党派机关参照《公务员法》进行管理的工作。
10.负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
11.完成市委和省委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共阜阳市委组织部2018年度部门决算包括:部本级决算和部属事业单位决算,与预算比较,与预算编制范围一致。
纳入中共阜阳市委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共阜阳市委组织部本级 |
2 |
阜阳市党员电化教育中心 |
3 |
阜阳市干部网络培训管理中心(未作为二级预算单位) |
第二部分 中共阜阳市委组织部2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中共阜阳市委组织部 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
4342.78 |
一、一般公共服务支出 |
4885.40 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
710.94 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
156.49 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25.63 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
5053.72 |
本年支出合计 |
5106.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
72.49 |
年末结转和结余 |
19.59 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5126.21 |
总计 |
5126.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:中共阜阳市委组织部 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
5053.72 |
4342.78 |
|
|
|
|
710.94 |
201 |
一般公共服务支出 |
4832.50 |
4163.40 |
|
|
|
|
669.10 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
185.40 |
185.40 |
|
|
|
|
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
185.40 |
185.40 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
4645.97 |
3976.87 |
|
|
|
|
669.10 |
2013201 |
行政运行 |
3657.40 |
3608.30 |
|
|
|
|
49.10 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
665.39 |
45.39 |
|
|
|
|
620.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
323.18 |
323.18 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.49 |
114.65 |
|
|
|
|
41.84 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.02 |
112.18 |
|
|
|
|
41.84 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.16 |
67.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.36 |
35.71 |
|
|
|
|
40.65 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.50 |
9.31 |
|
|
|
|
1.19 |
20808 |
抚恤 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中共阜阳市委组织部 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
5106.62 |
911.14 |
4195.49 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4885.40 |
689.92 |
4195.49 |
|
|
|
||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
185.40 |
|
185.40 |
|
|
|
||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
185.40 |
|
185.40 |
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
4698.88 |
688.79 |
4010.09 |
|
|
|
||
2013201 |
行政运行 |
3695.58 |
688.79 |
3006.79 |
|
|
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
680.12 |
|
680.12 |
|
|
|
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
323.18 |
|
323.18 |
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
156.49 |
156.49 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.02 |
154.02 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.16 |
67.16 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.36 |
76.36 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中共阜阳市委组织部 |
|
2018年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,342.78 |
一、一般公共服务支出 |
4,198.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
114.65 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25.63 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,342.78 |
本年支出合计 |
4,378.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
35.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
35.46 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
4378.24 |
合计 |
4378.24 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
部门:中共阜阳市委组织部 |
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
35.46 |
20.73 |
14.73 |
4,342.78 |
782.03 |
3,560.76 |
4,378.24 |
802.75 |
3,575.49 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
35.46 |
20.73 |
14.73 |
4,163.40 |
602.64 |
3,560.76 |
4,198.86 |
623.37 |
3,575.49 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
|
|
185.40 |
|
185.40 |
185.40 |
|
185.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|
185.40 |
|
185.40 |
185.40 |
|
185.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
35.46 |
20.73 |
14.73 |
3,976.87 |
601.52 |
3,375.36 |
4,012.33 |
622.24 |
3,390.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2013201 |
行政运行 |
20.73 |
20.73 |
|
3,608.30 |
601.52 |
3,006.79 |
3,629.03 |
622.24 |
3,006.79 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.73 |
|
14.73 |
45.39 |
|
45.39 |
60.12 |
|
60.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
|
|
|
323.18 |
|
323.18 |
323.18 |
|
323.18 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
1.13 |
1.13 |
|
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2013601 |
行政运行 |
|
|
|
1.13 |
1.13 |
|
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
114.65 |
114.65 |
|
114.65 |
114.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
112.18 |
112.18 |
|
112.18 |
112.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
67.16 |
67.16 |
|
67.16 |
67.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
35.71 |
35.71 |
|
35.71 |
35.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
9.31 |
9.31 |
|
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
0.91 |
0.91 |
|
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
0.91 |
0.91 |
|
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
1.56 |
1.56 |
|
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
1.56 |
1.56 |
|
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
25.63 |
25.63 |
|
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
25.63 |
25.63 |
|
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
25.63 |
25.63 |
|
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
39.10 |
39.10 |
|
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
39.10 |
39.10 |
|
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
39.10 |
39.10 |
|
39.10 |
39.10 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中共阜阳市委组织部 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
486.49 |
302 |
商品和服务支出 |
89.14 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
192.89 |
30201 |
办公费 |
19.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
163.80 |
30202 |
印刷费 |
8.34 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
15.92 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.71 |
30206 |
电费 |
2.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.31 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.63 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.21 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.92 |
30214 |
租赁费 |
5.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
224.38 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
28.17 |
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
24.48 |
30217 |
公务招待费 |
4.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.43 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
156.30 |
30229 |
福利费 |
0.27 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.05 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
710.86 |
公用经费合计 |
91.89 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:中共阜阳市委组织部 |
|
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
中共阜阳市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 中共阜阳市委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5126.21万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计5126.21万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加168.39万元,增长3.40%,主要原因是工资正常增长,人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5053.72万元,其中:财政拨款收入4342.78万元,占85.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入710.94万元,占14.07%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5106.62万元,其中:基本支出911.14万元,占17.84%;项目支出4195.49万元,占82.16%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4378.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4378.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加723.46万元,增长19.79%,主要原因:一是根据相关规定2018年度发放在职人员2017年度一次性工作奖励及离退休干部2016-2017年度一次性工作奖励;二是2017年度中央及省下拨专项资金纳入其他收入支出统计,未纳入财政拨款收入支出,2018年度通过市财政下拨的上级拨款收入支出纳入财政拨款收入支出统计。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入4342.78万元,占本年收入的85.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加688万元,增长18.82%。主要原因一是根据相关规定2018年度发放在职人员2017年度一次性工作奖励及离退休干部2016-2017年度一次性工作奖励;二是2017年度中央及省下拨专项资金纳入其他收入支出统计,未纳入财政拨款收入支出,2018年度通过市财政下拨的上级拨款收入支出纳入财政拨款收入支出统计。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4378.24万元,占本年支出的85.74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加723.46万元,增长19.79%。主要原因一是根据相关规定2018年度发放在职人员2017年度一次性工作奖励及离退休干部2016-2017年度一次性工作奖励;二是2017年度中央及省下拨专项资金纳入其他收入支出统计,未纳入财政拨款收入支出,2018年度通过市财政下拨的上级拨款收入支出纳入财政拨款收入支出统计。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出4378.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4198.86万元,占95.90%;社会保障和就业(类)支出114.65万元,占2.62%;医疗卫生和计划生育(类)支出25.63万元,占0.59%;住房保障(类)支出39.10万元,占0.89%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3778.43万元,支出决算为4378.24万元,完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加一次性工作奖励支出和工资清算补发;二是年中追加离退休人员支出;三是收到省财政下拨有关经费。其中:基本支出802.75万元,占18.33%;项目支出3575.49万元,占81.67%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为185.4万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨2018年到村任职高校毕业生中央财政补助资金。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为3519.69万元,支出决算为3629.03万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励支出和工资清算补发。
3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.12万元,决算数大于预算数的主要原因是收到省财政下拨农村基层党组织建设经费和2018年非公经济和社会组织党建工作经费。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为176万元,支出决算为323.18万元,完成年初预算的183.63%,决算数大于预算数的主要原因是收到2018年大学生村官省级财政补助资金、选聘高校毕业生到村任职助学贷款代偿经费和2018年大学生村官国家助学贷款代偿资助资金。
5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,决算数大于预算数的主要原因是收到范琳等同志公务用车改革补贴。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16.60万元,支出决算为67.16万元,完成年初预算的404.58%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.71万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.31万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费支出。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员严润芝死亡抚恤。
10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.63万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.95万元,支出决算为39.10万元,完成年初预算的100.39%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出802.75万元,其中人员经费710.86万元,主要包括:基本工资192.89万元、津贴补贴163.80万元、奖金15.92万元、机关事业单位基本养老保险费35.71万元、职业年金缴费9.31万元、职工基本医疗保险缴费25.63万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金39.10万元、其他工资福利支出1.92万元、离休费28.17万元、退休费24.48万元、抚恤金15.43万元、奖励金156.30万元;公用经费91.89万元,主要包括:办公费19.50万元、印刷费8.34万元、水费0.30万元、电费2.82万元、邮电费4万元、维修(护)费3.6万元、租赁费5万元、公务接待费4.38万元、工会经费3.89万元、福利费0.27万元、其他交通费用37.05万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共阜阳市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,中共阜阳市委组织部机关运行经费支出91.89万元,比2017年增加18.46万元,增长25.14%,主要原因是人员数量增加、物价成本上升等原因造成机关运行成本增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,中共阜阳市委组织部政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元。授予中小企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的72.73%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,中共阜阳市委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共20个项目,涉及资金4195.49万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。
本部门未委托第三方机构对项目开展重点绩效评价。
组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我部整体上能严格按照年初预算进行部门整体支出,能在资金的使用过程中进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进组织工作稳定有序发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。